2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 10:27
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la date limite de dépôt des déclarations de revenus. En général, cette question est extrêmement simple. Seul le processus a diverses fonctionnalités et alternatives que vous devez connaître. Par exemple, comment le rapport est rempli. Ou qui devrait et à quelle fréquence rendre compte à l'État des bénéfices et des pertes accumulées. Si vous comprenez bien tout cela, aucun rapport fiscal ne sera terrible pour vous. Commençons dès que possible.
Impôt sur le revenu
Mais d'abord, découvrons de quoi nous devrions être responsables ? Il est déjà clair que nous serons intéressés par la date limite de production des déclarations de revenus. De quel type de paiement s'agit-il ?
Il est facile de deviner que nous parlons de revenus. La taxe est prélevée sur les personnes physiques, les personnes morales et les organisations. C'est-à-dire de tous ceux qui n'ont qu'une sorte de revenu officiel. Il y a des exceptions à la règle, mais pas toujours. Le plus souvent, ils sont simplement exonérés du paiement de l'impôt, et non de la déclaration. Dans tous les cas, vous devez déclarer votrearrivé. Peu importe qu'il soit taxé ou non.
L'impôt sur le revenu est une cotisation calculée régulièrement. La déclaration varie d'un cas à l'autre. Tout dépend de la manière exacte dont le revenu a été perçu, ainsi que du type de système d'imposition en vigueur dans tel ou tel cas.
Trimestriel
Par exemple, un cas assez courant est un rapport trimestriel. S'applique à certaines organisations. Cela nécessitera des rapports continus. Une fois par trimestre, six mois et tous les 9 mois. Et, bien sûr, à la fin de la période de déclaration fiscale - au plus tard le 30 avril de chaque année.
Il y a une limitation ici. La déclaration d'impôt (impôt sur le revenu) doit dans certains cas être déposée auprès du service compétent au plus tard 28 jours après la fin de la période fiscale. En pratique, ils essaient de faire toutes les manipulations avec des rapports beaucoup plus rapidement.
Année
Il y a aussi une règle très intéressante. Elle s'applique, comme dans le cas précédent, aux personnes morales, ainsi qu'aux organisations. Comme nous l'avons déjà découvert, la date limite pour soumettre une déclaration de revenus varie. Cela peut être un quart, 9 mois, six mois. Et vous devez soumettre un rapport au plus tard 28 jours après la fin de la période. Il n'y a rien de difficile à cela.
Mais le rapport obligatoire (et, comme beaucoup le pensent, le plus important) est le rapport annuel. Il est, comme vous pouvez le deviner, compilé une fois par an. Le rapport trimestriel est valable pour une période déterminée, mais le rapport annuel est valable pourannée précédente. Autrement dit, en 2016, vous déclarez pour 2015 et ainsi de suite.
Il a aussi ses propres délais. Vous devez remplir la déclaration (impôt sur le revenu) et la remettre à l'administration fiscale avant le 28 mars de chaque année. Dans le même temps, comme déjà mentionné, les informations relatives à la période précédente sont communiquées. Il n'y a rien de difficile ou de spécial à ce sujet. De telles règles sont établies en Russie.
Système simplifié
Les formes d'états financiers comprennent non seulement des cas standard, mais également des régimes fiscaux particuliers. Le fait est que certaines entreprises (et individus) choisissent des formes spéciales de déclaration à l'État. Par exemple, sur "simplifié". C'est le cas le plus courant pour les particuliers.
Si vous avez une LLC ouverte, la date limite pour soumettre une déclaration de revenus du système fiscal simplifié sera annuelle. Une fois par an, vous devez déclarer à l'État vos revenus. Dans le même temps, pour LLC, le délai est fixé au 31 mars.
Néanmoins, une forme d'activité telle que l'IP est le plus souvent utilisée. Cela est particulièrement vrai non pas pour les entreprises et les organisations, mais pour les individus. Ils ont également un rapport annuel. Non trimestriel, semestriel et ainsi de suite. Une fois par an, vous devrez fournir des informations sur vos revenus et vos dépenses aux autorités fiscales (dans certains cas). Parallèlement, un entrepreneur individuel peut se déclarer au régime fiscal simplifié jusqu'au 30 avril de chaque année. C'est cette période qui est considérée comme la période de déclaration fiscale pour tout le monde.
Imputation
Aussi des formes spécialesles états financiers incluent le système UTII. On l'appelle aussi "la salope". Ce n'est pas le cas le plus courant, mais cela arrive. En même temps, gardez à l'esprit que vous devrez souvent déclarer vos revenus. Une fois par trimestre.
Dans ce cas, le rapport trimestriel sera soumis au plus tard le 20e jour du mois suivant la fin de la période de rapport. Sinon, si vous "ne respectez pas" les délais, les problèmes peuvent commencer. Considérez donc ce fait.
En principe, ce sont toutes les règles de base qui ne peuvent concerner que notre sujet d'aujourd'hui. Nous avons pris connaissance des délais de production des déclarations de revenus. Et après? Quelles sont les caractéristiques de ce moment ?
Pour les particuliers
Mais prends ton temps. Les particuliers, comme nous l'avons déjà découvert, doivent également payer l'impôt sur le revenu. Même s'ils ne sont pas enregistrés en tant qu'entrepreneurs individuels. Par exemple, l'impôt sur le revenu vous est imposé lorsque vous louez un bien immobilier. Ou lors de sa vente. Pour tout cela, il faut se présenter à l'état.
Mais quel est le délai ? Il n'est pas nécessaire de courir immédiatement et d'essayer de remplir une déclaration (impôt sur le revenu). Le fait est que les particuliers ont parfaitement le droit de déclarer leurs bénéfices une fois par an. De plus, cette option est utilisée par les contribuables.
En même temps, le délai fixé est tout à fait humain. C'est exactement la même chose que pour IP. C'est-à-dire que vous devez déclarer les revenus perçus l'année précédente avant le 30 avril. Mais avec le paiement des impôts toutbeaucoup plus facile. Mais plus là-dessus plus tard. La principale chose à retenir: les particuliers déclarent leurs bénéfices une fois par an, jusqu'au 30 avril. C'est important.
Payer les impôts
Mais jusqu'à quelle date devez-vous payer des impôts dans un cas particulier ? Supposons que la déclaration des bénéfices a été compilée et soumise au service des impôts. Et après? Dois-je payer immédiatement ou non ?
Non. Les organisations et les individus ont leurs propres règles en la matière. En général, tout dépend de la forme de votre signalement. Et la période pendant laquelle vous soumettez les documents aux autorités fiscales.
Ainsi, pour les organisations, le paiement des impôts est possible au plus tard 28 jours après le dépôt de la déclaration de revenus (trimestriel). Et en même temps, si un rapport annuel est utilisé, vous devrez payer avant le 28 mars de chaque année. Pas plus tard. Plus tôt c'est possible, ce sera un paiement anticipé. Très pratique et courant parmi les entreprises.
Mais pour les particuliers et les entrepreneurs individuels (SARL) avec le régime fiscal simplifié, tout n'est pas si strictement limité. Ils ont le droit de payer des impôts sur le revenu, en règle générale, jusqu'au 15 juillet de chaque année. Et les acomptes sont fixés au 30 avril. D'ailleurs, c'est l'avance qui est choisie le plus souvent. La pratique montre que rendre compte des bénéfices et se débarrasser immédiatement des dettes est ce qui sauvera les entrepreneurs individuels et les particuliers de problèmes inutiles à l'avenir. Payé et oublié.
À propos du remplissage
Nous devons produire une déclaration de revenus. Déclaration, dont beaucoup considèrent l'achèvementtâche difficile, comme nous l'avons déjà découvert, est déposée auprès des autorités fiscales à différentes périodes. Néanmoins, le principe de rédaction du rapport ne change pas. Vous pouvez désormais remplir les documents pertinents à la fois manuellement et électroniquement à l'aide d'applications spéciales. C'est la deuxième option qui est très demandée par les citoyens.
De quoi avez-vous besoin pour signaler ? Bien sûr, des informations sur le contribuable. Lesquels, dépend de qui est le payeur. Si un entrepreneur individuel ou individuel - les données de passeport et le NIF suffisent. Mais les organisations doivent avoir leurs propres détails. Et ils seront indiqués dans des champs spéciaux dans les rapports.
En outre, les informations sur les sources de revenus n'interféreront pas. Ils sont obligatoires. Et n'oubliez pas les dépenses, le cas échéant. Ainsi, toutes les informations devront être non seulement documentées, mais également inscrites dans la déclaration.
En principe, rien de plus n'est requis. Il suffit d'ouvrir un programme spécial, d'y sélectionner le formulaire 3-NDFL et de remplir tous les champs pertinents. Si vous avez les documents énumérés ci-dessus, cela ne posera aucun problème. Après tout, tous les domaines sont signés extrêmement faciles à comprendre. À la fin du processus, cliquez sur "Générer" - vous obtenez une déclaration toute faite. Il reste à le signer et à le soumettre aux autorités fiscales.
Intérêts fiscaux
Et maintenant la chose la plus importante: combien devez-vous payer dans tel ou tel cas pour le profit ? Quelle est la taxe en Russie sur les fonds reçus ? Rapporter à temps n'est que la moitié de la bataille. Un point important est le paiement direct de l'impôt sur le revenu.
Tousdépend de qui est le contribuable. Et sous quel système d'imposition cela fonctionne-t-il. Les organisations de la Fédération de Russie paient 20 % des bénéfices, les sociétés étrangères - 30 %, les particuliers - 13 %, et selon la "simplification", vous devez payer 6 % ou 15.
Il n'y aura rien de difficile dans les calculs. Multipliez l'assiette fiscale (revenus-dépenses) par les intérêts reçus - le montant à payer est obtenu. De plus, la déclaration est compilée (si vous ne l'avez pas encore fait), soumise aux autorités fiscales, puis le paiement est effectué.
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